Добрый день. Как правильно скорректировать: поступление было на сч.10.06, а списано со счета 10.09, по данной номенклатуре висят красные остатки
Comments
Бухгалтер М, По не правильной проводке надо сделать операцию Сторно, а затем сделать правильную
все верно за прошлый год я тоже могу сделать сторно?
Бухгалтер М, Да, в БУ вносятся изменения по дате обнаружения ошибки, а в НУ у вас ошибки нет
Цитата: Добрый день. Как правильно скорректировать: поступление было на сч.10.06, а списано со счета 10.09, по данной номенклатуре висят красные остатки
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Цитата: Как правильно скорректировать: поступление было на сч.10.06, а списано со счета 10.09, по данной номенклатуре висят красные остатки
Здравствуйте. Не нужно вам ничего сканировать. оформите бух.справку с проводкой Д 10.9 К 10.6 (План счетов)
И как же все-таки правильно сделать сторнировать или бух.справкой?
Цитата: И как же все-таки правильно сделать сторнировать или бух.справкой?
Если списание правомерно, то зачем вам трогать счета расходов ? Сторнирование прошлых отчетных периодов для счетов затрат не применяется (ПБУ 22/2010) Можете отразить так : Д 10.9 К 91.1, Д 91.2 К 10.6. Но я в этом не вижу никакого смысла.